部门简介内设机构工作职责
国家相关法规教育审计法规内审准则指南学校内部审计规定学校管理规定
1. 汇总2013-2017年间审计报告意见整改落实情况;
2. 完成各类招标文件审签共33项,送审金额达643.88万元,提出审计建议14项;
3. 完成各类合同审签共5项,提出审计建议4项;
4. 派出工作人员,配合完成2018年本科招生宣传工作;
5. 零星工程项目审计63项;
6. 审签“六大人才高峰”专项资金11项;
7.研讨近期工程审计中发现的问题及处理办法;
8.学习讨论中华人民共和国审计署第11号令《审计署关于内部审计工作的规定》
徐州医科大学审计处
2018.7.2